예산현액 및 지출액
총
1562건
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
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1252 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초 푸드뱅크 운영 | 59,861,000 | 0 | 0 | 59,861,000 | 15,102,980 | 25.23% | 44,758,020 |
1251 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복지시설 종사자 복지수당(도비) | 31,680,000 | 0 | 0 | 31,680,000 | 20,810,000 | 65.69% | 10,870,000 |
1250 | 일반회계 | 가족복지과 | 학기중 토·공휴일 급식비 지원(도비) | 22,563,000 | 0 | 0 | 22,563,000 | 2,612,500 | 11.58% | 19,950,500 |
1249 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농촌지도자 활성화 지원(도비) | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 88,000 | 2.93% | 2,912,000 |
1248 | 일반회계 | 관광정책과 | 문화관광해설사 육성(도비)(전환사업) | 127,838,000 | 0 | 0 | 127,838,000 | 103,983,000 | 81.34% | 23,855,000 |
1247 | 일반회계 | 문화예술과 | 찾아가는 문화활동 지원사업(도비) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
1246 | 일반회계 | 건설과 | 한발대비용수개발 | 370,000,000 | 543,311,970 | 0 | 913,311,970 | 300,805,670 | 32.94% | 612,506,300 |
1245 | 일반회계 | 보건의료원 | 제지출금 | 75,670,000 | 0 | 0 | 75,670,000 | 75,659,310 | 99.99% | 10,690 |
1244 | 일반회계 | 건설과 | 군도 확·포장사업 | 0 | 659,900,700 | 0 | 440,525,700 | 128,954,530 | 29.27% | 530,946,170 |
1243 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화재보수정비(도비) | 0 | 168,160,250 | 0 | 168,160,250 | 8,591,000 | 5.11% | 159,569,250 |